2024年以來,格斯達公司黨支部紀檢緊緊圍繞市國資委及集團公司依法合規“達標強化年”行動部署,聯合業務、風控、法務等部門精準嵌入公司業務合規工作,構建“紀檢+”協同監督模式,發揮紀檢的再監督職能,確保合規管理三道防線協調聯動。
嵌入業務合規風險專項排查,壓實第一道防線。從6月起,聯合業務、風控部門對175筆、總金額9.63億元的在保業務進行自查、互查、紀檢抽查,重點檢查抵質押物價值、反擔保措施落實、核保等關鍵合規風險環節,針對排查出的風險點,形成問題清單及防控措施表,下發紀檢整改建議書,壓實合規管理主體責任,確保合規風險整改到位。
嵌入代償風險項目化解清收,筑牢第二道防線。通過年度“嵌入式”監督項目,定期召開聯席會議,跟進法務部門、信貸業務部門清收情況,同時,推動法務部從代償風險項目在化解、訴訟階段遇到的困難、不利因素倒推業務辦理環節的合規風險點,形成風險提示函,利用三組聯席會議與業務、風控部門分享,推動合規風險防控從“事后應對”向“事前預防”轉變。
做好合規防控監督警示工作,織密第三道防線。從合規風險防控的“三張清單”入手,緊盯關鍵崗位、關鍵流程,開展日常監督、專項監督,推動完善合規制度、流程建設,強化制度約束,壓實前兩道防線的主體責任。同時,緊盯問題易發“風險點”、內部管理“薄弱點”,開展警示教育,提升員工合規警覺性,營造良好的合規文化氛圍。
陸麗婷 朱冠宇