為了進一步貫徹落實中央八項規定和集團公司業務招待費有關管理規定,切實加強和改進業務接待管理,5月份以來,公司紀委對業務招待費使用情況進行了專項檢查。
本次專項檢查重點檢查2020年度1月—2021年4月業務招待費使用情況,主要以查看接待費支出明細賬、翻閱報銷憑證形式進行。專項檢查的主要內容為:一是開支范圍。查招待費開支是否合理,招待對象是否符合規定要求,部門或單位間有無互相吃請現象。二是接待程序,查業務接待是否填寫了《電話記錄》、《業務招待審批單》和《業務招待清單》,內容是否真實。三是接待標準。查是否執行相應的標準,陪同人數是否符合規定,是否存在到私人會所公款消費問題,是否存在超標準接待、使用高檔煙酒或進行高消費娛樂活動、有無用公款贈送禮品。四是核算手續。查招待費報銷是否執行四單合一規定,是否實行一事一報。
經查閱186張憑證,共發現問題216條,主要是電話記錄不清楚、審批單日期不完整、菜單人數和清單不符合等問題,紀委根據有關規定下達了整改通知單,提出了限期整改意見。(紀宣)