12月13日下午,公司在四樓會議室召開財務工作會議。公司有關領導,機關有關人員,各供電所所長、副所長、會計、統(tǒng)計參加了會議。公司黨委書記、總經(jīng)理范益寶主持會議,并作了重要講話。
會上,財務科科長通報了公司《關于開展財務檢查的通知》,具體解讀了檢查內(nèi)容,要求各所、直屬單位高度重視,工作要安排到位,自查到位;積極配合此次檢查,提前做好各項準備工作。
范總在講話中著重強調(diào)了三個方面。一要明確責任,精心組織,進一步查清財務運行情況。范總指出,這次財務檢查是公司組建以來最全面、最徹底的檢查,從下星期一開始自查,公司月底開展專項檢查,要確保“七個徹底查清”。一是徹底查清情況電費回收情況。要查清從2007年到2013年10月的電費應收數(shù)、實際回收數(shù)和未回收單位。二是徹底查清債權(quán)債務情況。重點理順供電所與公司的往來賬,為明年一月份實施收支兩條線做好準備。三是徹底查清憑證制作情況。要檢查憑證數(shù)與附件數(shù)是否一致,憑證支出是否規(guī)范。四是徹底查清電費收繳交接手續(xù)情況。主要是統(tǒng)計員與收費員、會計與出納之間要履行交接手續(xù)。五是徹底查清留存資金使用情況。要檢查使用手續(xù)是否完備,使用程序是否合規(guī),使用范圍是否合適。六是徹底查清招待費使用情況。七是徹底查清財務制度執(zhí)行情況。
二要規(guī)范管理,嚴格考核,進一步提升財務管理水平。著重做到“三個推進”。一是推進收支兩條線;二是推進同業(yè)務競賽;三是推進規(guī)范化管理,建立五項制度。要建立財務抽查制度;建立現(xiàn)金票據(jù)交接制度;建立收據(jù)統(tǒng)一管理制度,視同發(fā)票管理,統(tǒng)一印刷,專人登記;建立資料統(tǒng)一保管制度,基層憑證檔案統(tǒng)一保管,并明確會計為保管責任人;建立日清日結(jié)制度,嚴禁分批或集中做賬,必須當日處理完畢,不得拖延。
三要嚴明紀律,端正態(tài)度,進一步提高法律法規(guī)意識。要加強業(yè)務學習,知悉財務法規(guī),按法辦理。要實事求是,如實反映,摸清家底。若有違規(guī)問題,要主動向組織說清楚;否則,一經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),將依法從重處置。
會上,公司紀委書記盧明生從紀檢和財務方面提出要求;與會人員還就財務清查的有關問題進行了探討。(司宣 司財 司辦)